3.21 采购订单导入MDS

3.21.1   业务方案描述

  1. 同一企业集团内部的不同法人之间,双方间内部往来业务频繁。受集团财务各自独立核算的要求,买方和卖方间采用买卖方式进行业务运作和财务结算。

  2. 对于买方,按照内部商定的协议价格创建采购订单,下达采购订单。对于卖方,则按照采购订单的数量及需求日期进行生产供应。

  3. 为实现企业集团内部不同组织间计划需求的衔接控制,可以将需求组织内未完成的向供应组织采购的采购订单,导入供应组织的MDS中,用于驱动供应组织的的物料需求计划。

  4. 涉及逻辑:即:自动将需求组织的采购订单导入供应组织的MDS。

3.21.2   业务方案逻辑控制


1. 需求组织采购订单导入供应组织MDS:

1)
数据来源:需求组织内所有向供应组织采购的“已批准“的未完成的采购订单。批准状态:批准

2)
需要考虑:供应组织发货到需求组织接收处理过程中的可能影响:

A- 双方实物转移及财务结算方式一:供应组织销售订单发货,需求组织采购订单接收;

B-
双方实物转移及财务结算方式二:供应组织批量性子库存转移,月度按明细做销售订单发货结算;需求组织采购订单接收;

C-
双方实物转移及财务结算方式三:供应组织批量性账户别名杂项发出,月度按明细做销售订单发货结算;需求组织采购订单接收;

注解:以下是按方式二进行的逻辑控制】

B-1. 供应组织已发料,子库转移未完成(在接口表),需求组织未接收确认;

B-2.
按时间先后顺序扣减采购订单数量。(已发料未接收量-接口中子库存转移数),如果为负数,则新增一笔记录,需求时间为当天,数量为差值的绝对值;

B-3. 供应组织已发料,子库转移已成功完成,需求组织未接收确认;

B-4.
按时间先后顺序扣减采购订单数量(需求组织未交货确认的数量);

B-5.
供应组织已发料,子库转移已成功完成,需求组织“拒绝”;

B-6.
按时间先后顺序扣减采购订单数量(对应拒绝记录的数量);

B-7.
供应组织在被拒绝后重新发料,子库转移未完成(在接口表),需求组织未接收确认;

B-8. 供应组织已发料,子库转移已完成,需求组织已接收确认,但事务处理未完成(在接口表可能有数据);

3)启用必要的弹性域字段,用于记录采购订单行ID,也是作为使用采购订单完成导入MDS的标识,在删除上次导入的记录时,使用此标识判断。

4) 采购订单导入MDS逻辑:

5) 所订单数量:订单数量-取消数量

A- 参数:导入组织,目标计划名称;

B- 获取采购订单数据,逻辑为“数据来源中描述的逻辑”。

C-
需要建立采购订单“更改历史记录表“。记录每次采购订单更改的历史数据,此记录保留3个月的历史记录。

D-
每次导入前,将原导入MDS中的采购订单数据,与当前采购订单数据进行比较,如果日期或数量有更改,将更改记录记录到“更改历史记录表“中,然后清除3个月(参考值)前的PO更改历史记录,即表中保留3个月的历史记录。

2. 采购订单导MDS更改历史记录查询:

1)
需要建立采购订单“导入MDS历史记录表。记录每次采购订单导入MDS的数据,建议此记录保留3个月的历史记录。

2)
将最新的记录导入到指定的目标计划中。

3.21.3   业务方案执行控制

暂无

时间: 2024-11-07 22:39:06

3.21 采购订单导入MDS的相关文章

3.12 批量创建采购订单

3.12.1   业务方案描述 在生成采购订单前,由采购员审核计划结果,根据供应商的供货状况调整供应商供货数量.供货日期. 所有合格供应商都能够通过下单平台批量下达采购订单,尽管供应商没有供货比例,或供货比例为0. 一个集成的界面,清晰的列出MRP/DRP结果,及相关辅助信息.以帮助仓管员调整计划时获得一些决策信息: 1)审核计划结果: 2)指定供应商: 3)调整计划结果: 4)批量生成采购订单: 3.12.2   业务方案逻辑控制(包含三部分) MRP建议补充程序: 1)将ASL中的该物料可供

采购订单批量创建 BAPI_PO_CREATE1

*&---------------------------------------------------------------------* *& REPORT  ZMM_PO_CREATE *& *& REPORTNAME   :批量创建PO *&---------------------------------------------------------------------* *& CREATED BY   : LIUXINYUAN *&am

002 MIRO发票校验采购订单项目科目分配类别检查增强-20150819

BADI SE19:ZINVOICE_UPDATE   MIRO发票检验过账好模拟时,检查采购订单line 是否有固定资产的行项目,如果有固定资产项目,则弹出提示框,提示消息:存在规定资产采购项目!   判断逻辑:检查MIRO ,选中的采购订单项目数据,项目的科目分配类别是否 = 'A',能找到为'A'的line ,则弹出提示框. DEVK905455       ABAP30       B235 MIRO发票校验资产栏位检查 by rainy on 20150817 req by fi me

采购订单审批/取消审批程序(BAPI_PO_RESET_RELEASE、BAPI_PO_RELEASE)

data:  gt_t16fs       TYPE STANDARD TABLE OF t16fs,            "批准策略 "定义采购订单对应的审批信息 BEGIN OF gt_ekko OCCURS 0, ebeln LIKE ekko-ebeln,                                "采购订单编号 frggr LIKE ekko-frggr,                                   "审批组

3.11 手工创建采购订单价格控制

3.11.1   业务方案描述 对Oracle标准<采购订单>界面进行手工下达时进行价格控制. 对于手工创建采购的订单,不希望通过输入采购价格,而是需要从一揽子采购协议中直接获取价格.如果没有协议价格,需要取该物料的标准成本. 3.11.2   业务方案逻辑控制 1. 单价取值逻辑: 1) 按照订单上的供应商.供应商地点.物料编码自动查找一揽子采购协议,用创建日期与一揽子采购协议上的日期分段匹配价格. 2) 如果找不到,则取一揽子协议行上的价格. 3)如果取不到,取该物料编码标准成本. 4)如

MM--发票校验 及基于采购订单的MIRO发票校验过程(

一.介绍发票校验是物料管理(MM)系统的一部分.它提供物料管理部分和财务会计, 成本控制和资产管理部分的连接.物料管理模块的发票校验为以下目的服务:它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始,接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束.它允许处理不基于物料采购的发票(例如,服务费, 其它花费,过程费用, 等等).它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣. 发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门. 发票校验的任务包括:输入接

Oracle EBS-SQL (MRP-3):检查例外信息查询_建议取消_采购订单.sql

select msi.segment1                                    编码 ,msi.description                                   描述 ,mr.old_order_quantity                        数量 ,mr.old_schedule_date             订单需求日期 ,mipo.po_number                             订单号

Oracle EBS-SQL (PO-16):检查采购订单完成情况统计.sql

select         e.FULL_NAME                                                     采购员,         sum(plla.quantity-plla.QUANTITY_CANCELLED)  订购数量,         sum(plla.Quantity_Received)                           完成数量 ,         round(SUM(plla.Quantity_Receive

采购订单_退货

一.业务描述 本文档属于MM模块,描述的是采购流程的退货订单.当之前采购的货物已入库并向供应商结算,由于某种原因(如发现质量问题)需退回给供应商,就可以创建退货型采购订单. 退货型采购订单后续操作也需要收货,并进行发票校验.其中收货的移动类型是161,发票校验采用贷方凭证(与发票类作法相反). 二.操作 此示例数据与创建标准采购订单类似,只是项目的“退回项目”栏打上选择标志(如图1所示).价格数据从采购记录中提取,也可以在项目细节的条件子页面输入或修改. 图1 采购订单(勾选退回项目标志) 三.