采购要点:
一. 配置项
1.付款条款
2.二级审核
3.如果某物品的采购,需要同时向多个供应商询价,而后择其一。则需要另外安装询价功能模块(purchase_requisition)
二.采购发起途径:
1.安全库存
2.Make to Order的产品
3.手工填采购单
三、采购流程
1.入单,确认,自动生成对应的采购入库单;
2.到货,验货入库,库存增加
3.一般是基于入库数量在系统中开供应商发票(采购入库单)
4.财务收到供应商的税务发票后,与系统中的供应商发票核实无误后,审核系统发票;
5.系统根据系统中的发票金额自动生成应付账款凭证;
6.出纳采购付款,并核销对应的应付账款凭证。
四、开票方式
1.基于采购单明细
2.基于生成的发票草稿
3.基于收货量
五、具体操作流程
1.询价
2.确认
3.采购开票
4.入库
5.付款查看。
时间: 2024-10-20 11:14:22