Adempiere会计的应付、应收账流程,由收货或出货时所产生的供应商发票或客户发票开始。这些发票在未付收前,系统会将它们录入一个未清项,然后根据所选择的付收款方式进行付收操作。
当选择现金付收时,付收款通过“现金日记账”操作直接录入现金账簿;如果选择非现金形式付收,如汇票、支票、银行过账等,通过“付/收款”页面进行付收操作,系统将产生一条未对银行账的付收款记录;由于这些付收方式是需要通过银行服务的,所以同时也会产生银行费用;最后通过银行对账配对付收款记录,并录入银行费用,使电脑银行账与实际银行账相一致。
应付、应收账流程图如下:
另外,在进行付收款操作时,系统配有付收款分配和付收款差异数冲销功能。即可以进行同一个供应商或客户所有发票的综合付收操作,在付收过程或付收后将付收款分配到相应的发票;在实际操作中,付收款项有可能存在着差异数,如商品折扣、多币种汇率差异、付收滞纳金或利息等等,系统可以将这些差异数进行冲销处理。
作者: kbsoft.cn
021# Adempiere的会计功能模组(二)
时间: 2024-10-08 13:53:10